1.参与公司各业务梳理,包括风险评估、控制节点设计、流程梳理等工作,确保制度规范有效执行;
2.负责公司各项制度、操作流程等执行情况的监督、检查,定期形成工作底稿,持续宣导合规意识;
3.配合开展各类专项审计工作,协助提出改善建议并跟踪整改结果;
4.完成其他交办事项。
职位要求:
1.本科及以上学历,财会、审计等相关专业(全日制大学毕业);
2.5-10年工作内控经验,同时有2年以上部门经理经验、四大事务所审计、上市合规控制等经验者佳;
3.熟悉企业内部控制、财务相关知识,有较强的风险意识和逻辑分析能力,表达清晰、准确;
4.良好的沟通和协调能力,有团队合作意识,原则性、责任心及学习能力强,具备一定抗压能力;
5.熟练使用各种office软件。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
北极星招聘严禁用人单位做出任何损害求职者合法权益的违法违规行为,包括但不限于扣押求职者证件、收取求职者财物、向求职者集资、让求职者入股、诱导求职者异地入职、异地参与培训等。
盐城经济技术开发区湘江路58号
Copyright ©1999-2024 北极星光伏招聘版权所有 京ICP证080169号 京ICP备09003304号-2 京公网安备11010502034458号 电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号 出版物经营许可证新出发京批字第直200384号 人力资源服务许可证1101052014340号
网上有害信息举报专区 朝阳区人社局监督电话:(010)57596212,(010)65090445