1、在风险评估的基础上,以风险为导向,不断完善和搭建公司内控体系。
2、监控流程和控制的执行情况,对于高风险领域进行定期检查和监控,对异常情况进行调查分析,并推动落实整改。
3、配合集团内控中心的管理要求,接受投诉和举报,进行调查处理,协调业务部门进行整改。
4、根据公司管理要求,进行各部门各事业部的专项审计。
5、协助进行廉正调查工作,并协调外部审计师开展审计工作。
6、对公司的信息风险进行评估、风险、监督。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,财经类、风险管理专业。
2、具备新三板公司或上市公司内审部任职经验3年及以上,有工程类审核经验优先。
3、具有较强的协调和沟通能力,对企业重要业务流程的风险、内控规范、和合规性要求有较强的理解和管理经验。
4、财务背景或审计师中级的优先考虑。
5、拥有高度的上进心和责任心,具备团队合作精神;
6、思维敏捷,有较强的适应能力和敏锐的观察力以及较好的沟通能力。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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